|
Faktúra |
5/2015
|
Ovocie - zelenina
|
164,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Ovocie-zelenina Kubík |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Faktúra |
500135
|
Chlieb, pečivo
|
7,81 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Pekáreň Sekule |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
7438394179
|
Elektrina 2/2015
|
186,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
150173
|
Bravčové, hovädzie mäso
|
119,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
MASOVÝROBA Kopčany spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
150130
|
Nápoje - koncentráty REDLINE
|
39,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Štefan Vacula, SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
115111483
|
Potraviny
|
97,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
3070007505
|
Plyn 2/2015
|
984,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
5770514742
|
Telefón - pevná sieť 2/2015
|
21,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
2015019
|
Servisné práce IKT
|
12,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Jozef Došek - CompTel |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
350086
|
Potraviny
|
54,95 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
350084
|
Potraviny
|
187,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
15/2015
|
Ovocie - zelenina
|
86,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Ovocie-zelenina Kubík |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
7501024669
|
Telefón - mobilné služby 2/2015
|
10,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
315182977
|
Vodné 2/2015
|
23,58 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
21.02.2015 |
|
Faktúra |
1415-5217
|
časopis SLÁVIK25
|
2,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
ARES spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
21.02.2015 |
|
Faktúra |
15092
|
Canon Cartridge
|
17,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Can Technology, s r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
08.03.2015 |
|
Faktúra |
3070007505
|
Plyn 3/2015
|
984,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
350286
|
Potraviny
|
127,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
37840657
|
Poplatok za seminár ZŠ, MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
NUCZV |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
1500417121
|
Poplatok za komunálny odpad
|
92,74 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Obec Smolinské |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
10.03.2015 |