|
Zmluva |
3007008493
|
Majetok / Efekt
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
342006
|
Potraviny
|
112,57 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
05.01.2015 |
|
Faktúra |
342005
|
Potraviny
|
110,86 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
05.01.2015 |
|
Faktúra |
314676458
|
Vodné 1/2015
|
23,58 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
08.01.2015 |
|
Zmluva |
106270
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
12.01.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva, nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2015 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach nákupu a predaja
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o dodávkach tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
MASOVÝROBA Kopčany spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
7438322665
|
Elektrina 1/2015
|
186,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
150011
|
Cereálie,tyčinky
|
59,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula, SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
09.01.2015 |
|
Faktúra |
4410181298
|
Plyn 1/2015
|
984.- |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
3769560709
|
Telefón - pevná sieť 1/2015
|
22,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
114246450
|
Potraviny
|
84,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
10.01.2015 |
|
Faktúra |
500034
|
Pečivo
|
6,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Pekáreň Sekule |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
1150115364
|
Telefón - 1/2015
|
3,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
SWAN a.s.Bratislava |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
7500049288
|
Telefón - mobilné služby 1/2015
|
10,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
5281184434
|
Telefón - mobilné služby 1/2015
|
45,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Orange |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
0012015
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
70,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
315128894
|
Vodné 2/2015
|
23,58 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
500083
|
Pečivo
|
21,73 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Pekáreň Sekule |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
22.01.2015 |